Le formulaire 1040-ES (NR) de l'IRS est le formulaire de l'Internal Revenue Service connu sous le nom d'Estimated Tax for Nonresident Alien Individual. Il est utilisé par les non-étrangers pour calculer et payer leurs impôts estimés au gouvernement.
Votre meilleure solution pour remplir le formulaire IRS 1040-ES (NR)
Il existe un grand nombre de logiciels qui peuvent être utilisés pour remplir des formulaires PDF. Cependant,PDFelement il est considéré comme le meilleur remplisseur de formulaires PDF, comme vous le verrez dans cet article.
Il s'agit d'un processus simple et facile à utiliser PDFelement pour remplir ce formulaire IRS 1040-ES (NR). Il suffit de télécharger et d'ouvrir le formulaire dans PDFelement et d'utiliser le programme pour le remplir. L'application couvre les cases à cocher, les boutons radio et la saisie de textes sur le formulaire. En plus de ceux énumérés, vous pouvez appliquer une signature numérique et des attributs à votre fichier parmi tant d'autres avantages. C'est certainement la meilleure solution disponible pour remplir le formulaire IRS 1040-ES (NR) facilement et rapidement.
Instructions pour remplir le formulaire IRS 1040-ES (NR)
Si vous êtes un étranger non résident et que vous avez besoin de remplir ce formulaire, ouvrez-le sur le programme de remplissage de formulaires PDFelement en suivant les étapes suivantes.
Étape 1 : Le formulaire IRS 1040-ES (NR) peut être obtenu sur le site officiel de l'Internal Revenue Service. Téléchargez le formulaire et les instructions de remplissage et ouvrez-les avec PDFelement.
Étape 2 : Allez à la feuille de calcul de l'impôt estimé. Consultez l'instruction détaillée et inscrivez le revenu ajusté que vous prévoyez en 2016 à la ligne 1. Mais à la ligne 2, si la ligne 1 est supérieure à 155 650 $, consultez la feuille de calcul 2-5 dans le Pub.505 pour déterminer le bon montant de la déduction détaillée estimée, et inscrivez-le à la ligne 2. Soustrayez ensuite la ligne 2 de la ligne 1 et inscrivez la valeur à la ligne 3.
Étape 3 : Allez à la ligne 4 et introduisez les exemptions. Cependant, vous devrez multiplier 4 050 $ par le nombre d'exemptions personnelles. Mais si la ligne 1 dépasse 155 650 $, consultez la feuille de calcul 2-6 dans le pub au .505 pour déterminer le bon montant à inscrire. Soustrayez ensuite la ligne 4 de la ligne 3 et inscrivez la valeur à la ligne 5.
Étape 4 : Utilisez les annexes des taux d'imposition 2017 pour calculer l'impôt sur le montant que vous avez inscrit à la ligne 5.Toutefois, consultez la feuille de calcul 2-7 dans le Pub.505 pour calculer l'impôt si vous avez un gain en capital net ou un dividende admissible. Inscrivez l'impôt minimum de remplacement à la ligne 6. Additionnez les lignes 6 et 7 et tout autre montant d'impôt que vous prévoyez d'inclure à la ligne 42 du formulaire 1040NR.
Étape 5 : Allez à la ligne 9 mais vérifiez les instructions sur le crédit et entrez-les de façon appropriée. Cependant, soustrayez la ligne 9 de la ligne 8 mais si c'est zéro ou moins, alors inscrivez zéro à la ligne 10. Aux lignes 11 et 12, inscrivez respectivement l'impôt sur le travail indépendant et les autres impôts. Après cela, ajoutez les lignes 10 à 12 pour obtenir votre estimation de l'impôt 2016 sur le revenu effectivement lié à une entreprise ou un commerce américain. Mais à la ligne 14, inscrivez le revenu prévu pour 2016 qui n'est pas lié à une entreprise ou un commerce américain. Multipliez ensuite la ligne 14 par 30 % et ajoutez les lignes 13 et 15 pour obtenir les lignes 15 et 16a respectivement. À la ligne 16b, inscrivez la valeur du crédit d'impôt supplémentaire pour enfants, du crédit d'impôt pour carburant, du crédit d'impôt sur les primes nettes et du crédit remboursable du formulaire 8885, puis soustrayez la ligne 16b de la ligne 16a et inscrivez-la à la ligne 16c. Mais notez que si c'est zéro ou moins, vous devrez entrer zéro.
Étape 6 : Pour la ligne 17a, vous devrez multiplier 16c par 90 % et suivre les instructions pour le paiement annuel requis basé sur l'impôt de l'année précédente et l'inscrire à la ligne 17b. La ligne 17c est le paiement annuel requis pour éviter la pénalité, donc inscrivez la plus petite des lignes 17a ou 17b. Mais notez qu'il y a un avertissement sous la ligne 17c. Veuillez le parcourir pour vous assurer que vous avez bien compris.
Étape 7 : Allez à la ligne 18 et inscrivez l'impôt sur le revenu retenu et estimé être retenu en 2017 et tout autre montant payé avec le formulaire 1040C.Soustrayez ensuite la ligne 18 de la ligne 17c et inscrivez le résultat à la ligne 19a. Si le résultat est égal ou inférieur à zéro, cochez la case oui et arrêtez ou cochez la case non et passez à la ligne 19b. À la ligne 19b, soustrayez la ligne 18 de la ligne 16c et inscrivez le résultat. Mais notez que si le résultat est inférieur à 1000 $, cochez oui et arrêtez ou cochez non et passez à la ligne 20 pour calculer votre paiement obligatoire.
Étape 8 : Passez au bordereau de paiement de l'impôt estimé et ne le remplissez que si vous effectuez un paiement par chèque ou par mandat. Remplissez vos coordonnées et renvoyez-le à l'ordre du Trésor américain.
Conseils et avertissements pour le formulaire IRS 1040-ES (NR)
- Il est important de noter que ce formulaire est soumis à des règles particulières. Par exemple, le pourcentage du paiement de l'impôt estimé peut être différent pour les agriculteurs, les pêcheurs ou les contribuables à revenu élevé. Dans ce cas, il est bon de regarder la page des règles spéciales.
- Les informations les plus précieuses se trouvent dans le Pub 505, Tax withholding and estimated tax et le Pub 519 qui est le guide fiscal américain pour les étrangers.
- Assurez-vous que les chiffres que vous avez saisis dans ce formulaire sont corrects et précis. Vous serez responsable de toute déformation des faits et des chiffres. En cas de doute, confirmez avant de soumettre le formulaire.
Clara Durand
staff Éditeur